Добрый день!
Наша организация работает на УСН.
Нам возвратила товар организация - плательщик НДС, соответственно предъявили нам СФ.
Как у нас это должно правильно выглядеть?
Получаются проводки:
Д 90.02 К 41 - на себестоимость возвращаемого товара
Д 62 К 90.01 - на сумму возврата
Д 90.03 К 19.03 - на сумму НДС
получается этот НДС у нас зависает....
Помогите, пожалуйста, разобраться